【省交投公司】省交投所属小贷公司配合完成省审计厅专项审计调查工作

来源:省交投公司 发布时间:2020年08月13日 浏览次数: 【字体:

8月10日,省审计厅完成对交建小额贷款公司2017-2019年度经营管理及财务收支情况专项审计调查工作。

期间,审计组通过调阅基础档案资料、现场问答、个别约谈等方式,对小贷公司2017-2019年度贷款项目档案、内控制度建设、法人治理结构、职能部门设置、风险防控与处理机制、制度执行、经营收入完成、财务收支等八个方面工作开展情况进行了专项审计,现场反馈了存在的问题和不足。同时结合审计情况,对今后工作从四个方面提出具体要求:一要建立健全内控制度。要严格按照相关法律法规和政策规定,健全完善《贷款项目准入管理办法》《信用评级管理制度》及内部控制制度,并严格执行制度,依法依规开展贷款业务,严防各类违规贷款问题。二要完善运营管理体系。要严格按照企业管理要求,完善公司法人治理结构,规范设置内设部门,强化经营管理层的决策权,明确部门职责划分,做到分工明确、责任清晰。三要加强贷款风险防范。要严把贷款调查、审查关,客观专业的披露贷款风险点,有针对性的制定和实施风险防范措施,切实做好贷款风险的源头防范。四要加强会计核算工作。要严格按照金融企业会计准则的相关要求,规范开展会计核算工作,完善优化财务支出审批流程,促进工作效率提升,做到公司财务管理科学化、核算规范化、费用控制合理化。

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